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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2021-05-28 15:01

同學(xué)你好
這個(gè)是按照期初數(shù)填寫期初余額的

微信用戶 追問

2021-05-28 15:24

老師,3月期末余額本年利潤和利潤分配都在借方,但是會計(jì)科目都貸方余額,老師要怎么填寫

樸老師 解答

2021-05-28 15:32

按照你這個(gè)數(shù)據(jù)填寫在對應(yīng)科目的期初數(shù)那里就行了

微信用戶 追問

2021-05-28 15:53

老師,這兩個(gè)科目3月期余額在借方的話,我填初始數(shù)據(jù)我就是不是填負(fù)多少在貨方呢?

樸老師 解答

2021-05-28 16:12


是這樣填寫的哦

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資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會計(jì)政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計(jì)提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
是的
2017-05-04 11:30:52
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額 =本年利潤余額+未分配利潤余額
2018-11-12 15:07:26
你好,這個(gè)題BCD是正確的,選項(xiàng)A內(nèi)容不全
2020-05-01 09:21:45
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