
上一年計(jì)提印花稅 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金—印花稅 付款的印花稅錄入主營業(yè)務(wù)稅金及附加 現(xiàn)在怎么沖掉應(yīng)交稅金—應(yīng)交印花稅
答: 付款的時候 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
繳納印花稅:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款 退回印花稅是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借:稅金及附加-負(fù)數(shù) 是這樣的嗎?老師
答: 您好 這樣寫分錄可以的 不過印花稅是不需要計(jì)提的 應(yīng)該繳納的時候直接寫分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 然后退回就紅沖
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
印花稅計(jì)提借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅
答: 同學(xué)你好 對的 這樣做就可以
四小稅種是核算到應(yīng)交稅金里嗎?如印花稅,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅。上交時:借:應(yīng)交稅金-印花稅 貸:銀行存款
印花稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅嗎 計(jì)提時:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,印花稅繳納時 是借 稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 然后,借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:現(xiàn)金么
印花稅需要計(jì)提嗎?計(jì)提時,借:營業(yè)稅金及附加-印花稅。 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅。 分錄對嗎?

