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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-21 17:57

這個(gè)可以有差異的,不需要一致的

22中級(jí)取證12班阿樂 追問(wèn)

2021-05-21 17:57

那之前的申報(bào)表需要更正嗎?

22中級(jí)取證12班阿樂 追問(wèn)

2021-05-21 17:58

現(xiàn)在進(jìn)行所得稅年報(bào)才查出有差異的

辜老師 解答

2021-05-21 19:21

不用的,你出售固定資產(chǎn)要申報(bào)增值稅的

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您好,您的理解是正確的。
2020-05-25 11:29:59
25500-19417.48=6082.52,應(yīng)該是算錯(cuò)了
2017-02-16 20:34:26
你好,滯納金直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出核算
2017-05-31 10:48:19
你好,在申報(bào)表主表減免政策那一欄填減免額
2016-07-04 11:30:35
1、可以不繳納增值稅。 2、如果是毀損報(bào)廢的話,報(bào)廢金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額還是要做轉(zhuǎn)出的。 3、轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,是繳納增值稅的。
2019-10-18 10:58:11
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