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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-05-18 15:03

概括起來就是根據(jù)稅法規(guī)定對賬務(wù)處理填表予以調(diào)整  
你好,匯算清繳就不是一兩句話就可以說的清楚的
你可以在學(xué)堂找到 匯算清繳的課程,進行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)

wlw 追問

2021-05-18 15:05

小規(guī)模每季度 都要申報納稅。增值稅和企業(yè)所得稅,個稅每月申報。 都做過了,為什么還有每年一次的匯算清繳。

鄒老師 解答

2021-05-18 15:13

你好,這個就是企業(yè)所得稅的規(guī)定
季度是根據(jù)利潤預(yù)交,年度5.31日之前需要做匯算清繳,多退少補 

wlw 追問

2021-05-18 15:16

就是每個季度 都交過了,然后年底再多退少補。那老師,有些進項發(fā)票,如果在當(dāng)季沒有取得。年底前取得的,是不是就可以最后抵扣回來。

鄒老師 解答

2021-05-18 15:21

你好,匯算清繳之前取得發(fā)票,可以正常抵扣企業(yè)所得稅的 

wlw 追問

2021-05-18 15:23

那就是次年5月31日之前,匯算清繳做完之前,可以抵扣上一年的進項。是這樣理解嗎,老師,那這個時候抵扣就是退稅了,是嗎?

鄒老師 解答

2021-05-18 15:25

你好,是發(fā)票入賬抵扣利潤,從而抵扣企業(yè)所得稅。

wlw 追問

2021-05-18 15:28

哦哦,又學(xué)到了,成本和費用發(fā)票抵扣利潤。那在次年匯算清繳之前取得成本或費用的發(fā)票,就是退稅過程了,是嗎,老師?

鄒老師 解答

2021-05-18 15:29

你好,是正常抵扣企業(yè)所得稅。
退稅是因為預(yù)交的稅款超過了總的應(yīng)交稅款導(dǎo)致的
比如應(yīng)交100的稅款,你預(yù)交了120,就需要退回多交20的稅款 

wlw 追問

2021-05-18 15:55

再請問老師,季末申報 截止日期是什么時候?申報所有業(yè)務(wù)內(nèi)容的日期是,季末最后一天嗎?

鄒老師 解答

2021-05-18 15:58

你好,請看一下這個征期日歷 

wlw 追問

2021-05-18 16:01

看表 2季度申報最后期限是7月15日。就是7月15日之前  把4月1日至6月30日的 賬上報 繳納增值稅和企業(yè)所得稅,是這樣吧,老師。個稅不分紅的情況下 計入本年利潤。

鄒老師 解答

2021-05-18 16:02

你好,是的,是這樣的。
個稅不分紅的情況下(是發(fā)生了什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)呢?)

wlw 追問

2021-05-18 16:31

是賬面利潤,在每個季度申報結(jié)束后扣除稅費的 利潤總額,如果不分配,在季末7月15號前,要計入本年利潤 是吧?這些利潤,在下季度,取得成本費用發(fā)票的情況下,也可以沖抵一部分,對吧?老師

鄒老師 解答

2021-05-18 16:35

你好,不管是否分配,都需要計入本年利潤
這些利潤,在下季度,取得成本費用發(fā)票的情況下,也可以沖抵一部分的

wlw 追問

2021-05-18 16:37

老師,分配了,不就交個稅我取出來了嗎?

鄒老師 解答

2021-05-18 16:40

你好,如果分配了,就需要繳納個人所得稅,然后根據(jù)分配情況做相應(yīng)的分錄  

wlw 追問

2021-05-18 18:13

所以,分配了就不需要計入本年利潤了吧

鄒老師 解答

2021-05-18 18:13

你好,需要先從本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
然后才是分配利潤 

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年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué),你看一下明細(xì)填完對不對,
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應(yīng)交10萬,你4個季度預(yù)交了11萬,就退回1萬 比如應(yīng)交10萬,你4個季度預(yù)交了9萬,就需要補交1萬
2019-11-01 09:56:17
您好,你填的金額不對,導(dǎo)致初始數(shù)據(jù)不符合邏輯關(guān)系
2019-09-25 17:52:49
您好 可以在電子稅務(wù)局看
2019-06-24 08:32:06
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