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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2021-05-17 18:30

同學(xué)你好!轉(zhuǎn)出的話
借:庫存商品
    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

余生很美 追問

2021-05-17 18:36

購入的科目:借  管理費用—福利費    借  應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅額      貸    庫存現(xiàn)金     
現(xiàn)在可以不用進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目,直接做:借   管理費用   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅額

許老師 解答

2021-05-17 18:46

嗯嗯      這樣可以的哦

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,取得專票可以一次抵扣, 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2020-09-10 09:36:32
您好,您說的怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
2022-06-01 14:39:38
1月正常結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅、進項稅就可以的
2020-01-07 10:23:56
借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額
2019-04-11 15:58:40
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