老師我們的季度銷售額超過30萬。我們又是私人的醫(yī)院,可以免增值稅,政策是醫(yī)療機構免征增值稅。我需要按銷售額3%填寫到19里(本期免稅額),對嗎?然后填寫減免明細表里的銷售額,免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額 需要填寫本期免稅額嗎?還是寫0
順心的心鎖
于2021-05-17 09:38 發(fā)布 ??1455次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關問題討論

你好
不一定
有無票收入的加無票收入
沒有的可以看你說的那個
2021-06-10 08:36:03

你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04

你好,你們應該是開免稅的發(fā)票,在其他免稅銷售額里面填寫,然后再減免表,最后一行填寫。
0
2021-05-17 09:40:31

您好,小規(guī)模月銷售不超10萬免征增值稅,對年銷售額有要求,連續(xù)12個月銷售額不能超過500萬元,否則,強制升級為一般納稅人,就不能享受這個優(yōu)惠政策了。稅務局代開專票的,不能免征增值稅,如果自開普通發(fā)票和代開專用發(fā)票,月不超過10萬元的,自開普通發(fā)票免增值稅,代開專用發(fā)票要交增值稅的。
2019-02-15 21:33:16

你好,還是新鮮的,可以免增值稅。
2022-04-13 11:26:27
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