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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2021-05-14 10:26

您好,這個(gè)200元是什么東西的費(fèi)用支出呢?

wo 追問(wèn)

2021-05-14 10:29

辦公用的呢········

張艷老師 解答

2021-05-14 10:32

那就單獨(dú)將這個(gè)200計(jì)入管理費(fèi)用--辦公費(fèi)科目,等以后所得稅匯算清繳時(shí),給納稅調(diào)增就是了。

wo 追問(wèn)

2021-05-14 10:55

老師,若是反過(guò)來(lái)的情況,對(duì)方給我們開票3萬(wàn)元,我方支付了2.7萬(wàn),剩余的3000元不需要我們支付,這種情況是記“管理費(fèi)用—辦公費(fèi)用”負(fù)數(shù)嗎?還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?

張艷老師 解答

2021-05-14 11:03

您得先告訴是基于什么原因不需要支付這個(gè)3000元?

wo 追問(wèn)

2021-05-14 11:04

主要原因是對(duì)方給我們的東西有瑕疵,還有就是為了讓我司以后繼續(xù)到他家采購(gòu)

張艷老師 解答

2021-05-14 11:13

這樣的話,就做
借:應(yīng)付賬款
     貸:營(yíng)業(yè)外收入

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