
老師您好!請問對于應收款和應付款,因為質(zhì)量問題或其他原因,要扣供應商貨款,要怎么做賬,我每次在賬上都是沖減原材料成本的,但是我們有erp系統(tǒng)的,每次因為扣款原因?qū)е挛屹~上的金額和系統(tǒng)里的不一致,該怎么處理呢?
答: 你好? ? ?1 購買方的話沖應付賬款? 2. 銷售方?jīng)_收入? ?處理 沖應收賬款 處理就行了。? ? ? ?3. 你們不開票嗎??
沒用那個預付和原材料的科目,1、借:工程施工/合同成本/自營成本/材料費 貸:應付賬款/應付材料款/供應商名稱 2、借:應付賬款/應付材料款/供應商名稱 貸:銀行 這樣做對不對?
答: 上述分錄沒有問題。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司購買原材料。或者銷售汽車(公司是制造行業(yè))然后我不知道付出的供應商款項是先付款后發(fā)貨還是先發(fā)貨后付款。也不知道假如是先付款后發(fā)貨的情況也不知道貨啥時候給發(fā)。銷售時也一樣,麻煩老師分別講講
答: 您描述的情況需要雙方協(xié)商確定,沒有規(guī)定必須什么時候發(fā)貨的。

