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送心意

王晶老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-11 10:56

你好,做賬不用改賬的,你只要按照審計(jì)給的數(shù)據(jù)匯算就行

咕嚕 追問(wèn)

2021-05-11 11:00

老師,我現(xiàn)在已經(jīng)到繳納了企業(yè)所得稅,也匯算完了。賬務(wù)處理怎么寫(xiě)分錄?

咕嚕 追問(wèn)

2021-05-11 11:01

我只知道需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目

王晶老師 解答

2021-05-11 11:02

繳納了稅款,在計(jì)提一下所得稅
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅
貸銀行存款

咕嚕 追問(wèn)

2021-05-11 11:07

老師需不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目啊

王晶老師 解答

2021-05-11 11:14

所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)入以前年度損益

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您好,之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
前者是企業(yè)做的,后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
您好!借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2020-06-02 16:34:04
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅,企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話,匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
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