我們公司為一般納稅人公司,總共有3個主體,公司規(guī)模 問
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。 答
公司于19年購買了一塊土地,用于建廠房,計入了無形 問
你好,無形資產(chǎn)當(dāng)月就需要攤銷,借管理覅額用貸累計攤銷 答
銷項13%稅率金額156919.47元,稅額20399.53元,9%稅 問
下午好親,印花稅要繳納 答
老師,今天新注冊的公司,可以直接給人發(fā)放上月勞務(wù) 問
你好,這個不行的。因為企業(yè)都沒有成立。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

應(yīng)交增值稅- 應(yīng)交增值稅 和 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 主營業(yè)務(wù)收入是 未交增值稅還是應(yīng)交??
答: 你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
小規(guī)模開出專票 票面的稅額直接計入到應(yīng)交稅費增值稅里面,對嗎? 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_增值稅_未交增值稅還是 應(yīng)交稅費_增值稅_應(yīng)交增值稅
答: 你好? 看財務(wù)軟件里科目都有啥 有的直接是? ?應(yīng)交稅費-小規(guī)模增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,小規(guī)模7-9月未超過30萬,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專票稅額1417.16,轉(zhuǎn)出未交增值稅時, 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時分錄怎么寫呢
答: 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

