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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-07 10:04

你們應(yīng)是按稅務(wù)的核定的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行征稅,這部分差額計(jì)入成本。

愈見嬌顏 追問

2021-05-07 10:17

怎么進(jìn)入成本呢?按照實(shí)交的增值稅就是有部分虛的進(jìn)項(xiàng)稅額,我怎么調(diào)整賬面上的增值稅

江老師 解答

2021-05-07 10:19

領(lǐng)用時(shí),按全部的材料成本計(jì)入生產(chǎn)成本,至于抵扣時(shí),沖減生產(chǎn)成本。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:生產(chǎn)成本

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你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對(duì)一下稅額提交申報(bào)點(diǎn)扣款就行,有這個(gè)課程的,有時(shí)間也可以去聽聽,很詳細(xì)的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報(bào)是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報(bào)
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好,增值稅申報(bào)就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報(bào)。這個(gè)沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報(bào)。
2017-06-17 08:14:53
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