国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-07 08:25

你好  你 先建賬選擇常用科目來(lái)建立 ;  期初數(shù)據(jù)都是0    ;建賬后 在錄入相關(guān)的業(yè)務(wù)分錄 體現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款,存貨,固定資產(chǎn), 就行了。   

巴豆 追問(wèn)

2021-05-07 08:29

是這樣的,這個(gè)公司有外賬會(huì)計(jì),我來(lái)這里發(fā)現(xiàn)只做臺(tái)賬,我主要想初始化期初有余額,我把這些放入資本公積,發(fā)現(xiàn)期初為0,

meizi老師 解答

2021-05-07 08:31

 你好     那你就整理好 期末數(shù)據(jù) 來(lái)建賬 ;    你既然是才成立的公司  先期初數(shù)據(jù)寫0  然后    挨著你業(yè)務(wù)  分別來(lái)錄入業(yè)務(wù)處理這樣好一些; 如果你 想直接錄入期初數(shù)據(jù) 這樣可能你  不平衡的

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款用來(lái)清理往來(lái),固定資產(chǎn)清理了,庫(kù)存銷售出去,賣不出去交稅也行,最后多余的錢分配利潤(rùn),再剩下的直接提出來(lái)給法人
2020-05-21 16:19:35
你好。固定資產(chǎn)得錄入,這個(gè)都是你們購(gòu)買的吧
2020-06-14 13:43:46
大額的支出,一般都是銀行存款支付的
2019-07-07 08:54:38
你好 您別的不管 那您帳能平么?應(yīng)收 應(yīng)付之類的 不錄入期初的話 資產(chǎn)負(fù)債表不平的 您可以把原來(lái)會(huì)計(jì)做錯(cuò)的調(diào)整
2019-10-31 22:37:41
新增固定資產(chǎn)模塊
2018-11-20 15:43:55
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...