国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-06 09:48

借預提費用,借管理費用負數(shù),借管理費用貸銀行存款做這個。

悟空 追問

2021-05-06 09:54

您說的是本月做 借:管理費用 4000  貸:預提費用 4000.次月分錄先做一筆  借:管理費用 -4000  借預提費用 4000 借:管理費用 貸:銀行存款嗎?不能直接做借:預提費用4000 貸:銀行存款4000

郭老師 解答

2021-05-06 09:57

紅沖
然后再做發(fā)票的,正規(guī)的是這么做。

悟空 追問

2021-05-06 09:59

借:管理費用 4000  貸:預提費用 4000.次月分錄先做一筆  借:管理費用 -4000  借預提費用 4000 借:管理費用 貸:銀行存款  那就是這樣做的是嗎老師。

郭老師 解答

2021-05-06 10:00

你好是的,是這么做的,是這么理解的。

悟空 追問

2021-05-06 10:01

謝謝老師耐心指導

郭老師 解答

2021-05-06 10:04

不用客氣,工作愉快。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學,你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
你好,你的會計分錄是對的
2025-02-06 15:38:21
你好,紅沖,再做發(fā)票的,因為這個發(fā)票的日期不能提前。
2024-12-20 10:47:23
你好,計入營業(yè)外支出科目,
2023-11-23 14:07:11
可以的,你的分錄是正確的
2023-09-07 10:29:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...