公司轉(zhuǎn)備用金到到出納哪兒,出納和會計都是做的四個項目的得備用金和賬,出納又把備用金轉(zhuǎn)到各個項目負(fù)責(zé)人,各個項目到負(fù)責(zé)人又到會計這兒來報賬,會計做賬的時候公司轉(zhuǎn)到出納的錢 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款后面無法掛項目呢?有項目名稱核算怎么辦?出納把錢又轉(zhuǎn)到各個項目負(fù)責(zé)人手上,怎么賬務(wù)處理,項目明細(xì)應(yīng)該怎么掛賬?各個項目負(fù)責(zé)人到會計哪兒去報賬合不合理?
HF芳
于2021-04-30 10:15 發(fā)布 ??974次瀏覽
- 送心意
曉楓老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-05-01 17:23
你好,公司轉(zhuǎn)備用金給出納屬于提現(xiàn),借庫存現(xiàn)金貸銀行存款,出納把錢給各個項目負(fù)責(zé)人時,借其他應(yīng)收款掛各個負(fù)責(zé)人的名字為二級科目,貸庫存現(xiàn)金
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同學(xué)你好,其他應(yīng)收款后面無法掛項目,需要自己添加項目資料,有項目名稱核算選擇對應(yīng)正確的即可,出納把錢又轉(zhuǎn)到各個項目負(fù)責(zé)人手上,賬務(wù)處理,借,其他應(yīng)收款-項目負(fù)責(zé)人,貸,其他應(yīng)收款-出納。項目明細(xì)應(yīng)該按姓名掛賬,各個項目負(fù)責(zé)人到會計哪兒去報賬合理。
2021-04-30 12:24:36

你好 收回的話 應(yīng)該是借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
2020-05-11 15:06:06

你好!是的。你只能這樣掛著了。
2018-06-08 11:07:19

是否改變出資結(jié)構(gòu),以前是甲出資50萬元(還沒有付款)、乙出資50萬元(付款20萬元)
2017-06-30 11:04:01

您好!一般是計入借預(yù)付賬款。
2018-05-25 15:18:27
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