
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn),應(yīng)交增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額填的是開票金額收入,還是開票金額收入加上未達(dá)起征點(diǎn)免稅增值稅的合計(jì)金額?
答: 你們企業(yè)所得稅是查賬還是核定?
收到即征即退增值稅計(jì)入其他收益,不影響營(yíng)業(yè)收入,甲公司本期應(yīng)確認(rèn)的營(yíng)業(yè)收入金額=210+180+30-10=410(萬元)。減10是啥?
答: 請(qǐng)清晰描述問題(財(cái)會(huì)類),并關(guān)閉當(dāng)前問題,然后重新發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長(zhǎng)解答才會(huì)接手解答,謝謝合作!
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到即征即退的增值稅計(jì)入其他收益,不影響營(yíng)業(yè)收入,甲公司本期應(yīng)確認(rèn)的營(yíng)業(yè)收入金額為什么要減掉10
答: 你的題目是什么,其他收益是不影響營(yíng)業(yè)收入的

