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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-04-28 08:37

你好
銷項稅額=33.9萬/1.13*13%+2.6萬
進項稅額=3.9萬+540+1.3萬+315+80萬*13%+1.04萬
應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額—上期留抵稅額
計算結(jié)果是負數(shù),就不需要繳納增值稅

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相關問題討論
除了營改增的建筑勞務還有水廠以外的簡易征收不能開專票
2016-05-19 20:12:13
你好 銷項稅額=33.9萬/1.13*13%%2B2.6萬 進項稅額=3.9萬%2B540%2B1.3萬%2B315%2B80萬*13%%2B%2B1.04萬 當月份應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額—上期留抵稅額,因為是負數(shù),不需要納稅
2021-04-28 09:10:20
你好 銷項稅額=33.9萬/1.13*13%%2B2.6萬 進項稅額=3.9萬%2B540%2B1.3萬%2B315%2B80萬*13%%2B1.04萬 應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額—上期留抵稅額 計算結(jié)果是負數(shù),就不需要繳納增值稅
2021-04-28 08:37:28
這個要看你公司符不符合條件,建議咨詢稅務局比較好
2016-03-31 17:39:02
其實對于銷售方來說沒有什么區(qū)別 一般是不得開具專用發(fā)票的
2016-05-14 20:22:45
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