
個(gè)人所得稅是根據(jù)工資表繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅?增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額?理解的對(duì)嗎?
答: 是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
如何計(jì)算個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,增值稅
答: 正在解答中,請(qǐng)稍后
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13%,企業(yè)所得稅25%,那是否不抵扣更劃算呢?
答: 你增值稅就要全額繳納了
老師 公司購買月餅 粽子等發(fā)給員工,這種福利費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
如果我的進(jìn)項(xiàng)稅額足夠,不用加計(jì)抵減增值稅,加計(jì)抵減期末余額還有六萬多,我可以用這六萬直接沖成本嗎?也就是增加成本來減少企業(yè)所得稅
老師,請(qǐng)問;若我有一張發(fā)票,是去年度開立的;但今年才拿到,雖然增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以扣抵,但就企業(yè)所得稅的部分,我能否在今年度做稅前扣抵?

