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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-04-20 08:13

你好

借:應收賬款等科目    , 貸:主營業(yè)務收入  ,應交稅費—應交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅   , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免     

自懷原始森林乾坤山莊 追問

2021-04-20 09:13

發(fā)票上的稅額2176,申報表上免稅6528.營業(yè)外收入應該6528。但增值稅發(fā)票上面稅是2176,相當于另外2%的稅不知咱處理。借:應收帳款219776.貸:主營業(yè)務收入217600.應交稅費一應交增值稅2176.第二步,借:應交稅費2176,貸:營業(yè)外收入2176。還有2%稅在稅票上沒反應,不知咱處理。

鄒老師 解答

2021-04-20 09:15

你好,這種情況需要按1%計算增值稅
借:應收賬款等科目 (含稅金額)   , 貸:主營業(yè)務收入 (含稅金額/(1+1%)) ,應交稅費—應交增值稅  含稅金額/(1+1%)*1%
借:應交稅費—應交增值稅   , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免     

自懷原始森林乾坤山莊 追問

2021-04-20 09:21

老師,小規(guī)模季度開票收入小于30萬免征增值稅,增值稅申報表上反應免稅收入21.76萬的3%就是6528元,但發(fā)票上的稅只有2176,到時增值稅申報表上與帳上對不上

鄒老師 解答

2021-04-20 09:30

你好,這種情況需要按1%的稅率做分錄才是的
借:應收賬款等科目 (含稅金額)   , 貸:主營業(yè)務收入 (含稅金額/(1+1%)) ,應交稅費—應交增值稅  含稅金額/(1+1%)*1%
借:應交稅費—應交增值稅   , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免     

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