
老師,季末計(jì)提所得稅費(fèi)用借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:本年利潤貸:所得稅費(fèi)用盈利年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中去,借:本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤,對(duì)嗎?
答: 是的。你很棒,就是那樣做的
公司繳納企業(yè)所得稅怎么把所得稅轉(zhuǎn)到本年利潤–未分配利潤
答: 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借本年利潤貸多的稅費(fèi)用 本年利潤這個(gè)科目,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
年末計(jì)提所得稅是1.借:所得稅費(fèi)用,22,貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 22 老師那還用做發(fā)放的嗎然后又做了一筆所得稅轉(zhuǎn)入未分配利潤,2 借:本年利潤22 貸:所得稅費(fèi)22 , 3本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤19貸利潤分配-未分配利潤19,所得稅還做一筆發(fā)放的嗎.
答: 你需要做繳納分錄,1月份做繳納


W 追問
2021-04-16 18:48
王老師1 解答
2021-04-16 18:49
W 追問
2021-04-16 18:50
王老師1 解答
2021-04-16 18:52