
老師, 本年利潤在借方 , 那我未分配利潤那個(gè)憑證 是不是應(yīng)該是:借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 ?
答: 你好,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)之前如果是借方余額 結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)當(dāng)是 借;利潤分配-未分配利潤 貸;本年利潤
1、摘要:計(jì)提利潤分配 借:利潤分配---應(yīng)付股利 貸:應(yīng)付股利; 2、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借:利潤分配—未分配利潤 貸:利潤分配—應(yīng)付股利; 備注:這個(gè)是分配股利。用股東決議做原始憑證。 3、摘要:發(fā)放股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款;!不分紅就不做憑證分錄 年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:(必須做的憑證) 1、 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 發(fā)生虧損摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤。必須做! 2、 摘要:提取法定盈余公積,借:利潤分配
答: 您好,前面的3,如果有個(gè)人股東的,要代扣代繳個(gè)人所得稅的。后面的2,不完整啊。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,金額是-10354那憑證 借利潤分配-未分配利潤 -10354貸本年利潤-10354
答: 本年利潤的余額是負(fù)數(shù)的話,是虧損,借:利潤分配-未分配利潤10354 貸:本年利潤 10354

