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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-04-14 11:30

您好, 上個月什么分錄錯了?

張春月 追問

2021-04-14 13:00

應收賬款,寫成了其他業(yè)務收入

張春月 追問

2021-04-14 13:03

借:應收賬款
   貸:其他業(yè)務收入
        應交稅費


寫錯了:
借 :其他業(yè)務收入
                貸:其他業(yè)務收入
                     應交稅費

東老師 解答

2021-04-14 13:10

借:應收賬款  借:其他業(yè)務收入(紅字)

張春月 追問

2021-04-14 13:15

摘要怎么寫呢?

東老師 解答

2021-04-14 13:18

只要寫調整XX月XX號憑證

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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