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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-09 22:57

開票金額啊?可是實(shí)際上我的收入并沒有這么多呀。這不是虛增我的收入和費(fèi)用。

簡(jiǎn)單的燈泡 追問

2016-11-10 08:55

對(duì)的。

王雁鳴老師 解答

2016-11-09 22:44

您好,差額征稅的公司,收入是按照開票的金額做收入。

王雁鳴老師 解答

2016-11-09 23:12

您好,這與虛增收入和費(fèi)用是兩個(gè)概念。比如說您收一個(gè)單位金額10萬元,代付費(fèi)用資金6萬元,您的利潤(rùn)是4萬元。您是不是要開發(fā)票總額為10萬元,稅票上的稅額是(10-6)*增值稅率/(1+增值稅率),收入金額 是10-(10-6)*增值稅率/(1+增值稅率)。這時(shí)您就需要按10-(10-6)*增值稅率/(1+增值稅率)確認(rèn)收入吧。代付的6萬元費(fèi)用,收到發(fā)票就是您的成本,對(duì)吧?

王雁鳴老師 解答

2016-11-10 09:12

您好,這樣對(duì)啦就好。    

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相關(guān)問題討論
您好,差額征稅的公司,收入是按照開票的金額做收入。
2016-11-09 22:44:37
您好,是扣除差額后的金額。
2020-11-10 16:46:47
你好!你們是什么行業(yè)?扣除成本就可以
2021-06-25 06:18:51
你好,你這個(gè)是差額征稅的嗎?
2020-06-24 14:55:09
你要開具體的什么業(yè)務(wù)的。
2021-09-18 13:24:31
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