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柳暗花明
于2021-04-09 13:30 發(fā)布 ??1645次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-04-09 13:30
你好 需要做賬的。到時消費要計入銷售費用
柳暗花明 追問
2021-04-09 13:44
憑證怎樣做?會員卡余額消費391.31贈送余額消費58.69怎樣做賬?
meizi老師 解答
2021-04-09 13:49
你好 借預收賬款銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2021-04-09 14:01
老師麻煩你把第一第二2個問題用金額寫著發(fā)給我謝謝了
2021-04-09 14:04
你好 你200元的贈送金額 你要看你單獨來處理 借:庫存現(xiàn)金 2000貸 :預收賬款 2000 實際消費的金額 來做 借 預收賬款391.31 銷售費用58.69貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2021-04-09 14:11
贈送200元還沒做賬
2021-04-09 14:16
你好 你不是贈送金額 已經(jīng) 消費了嗎 ? 消費后在做分錄
2021-04-09 14:21
老師贈送時不做賬消費時再做賬?
2021-04-09 14:25
我知道了謝謝
2021-04-09 14:26
是的。 平常 自己做登記 然后消費才是 視同銷售處理
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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