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素顏
于2021-04-09 12:14 發(fā)布 ??1172次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-04-09 12:15
你好是的是一樣,做分錄的。
素顏 追問
2021-04-09 12:18
那后面開票收入沖這個(gè)未開票收入怎么沖銷呢。原來做的未開票收入是:借 :應(yīng)收賬款 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
郭老師 解答
2021-04-09 12:21
借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-04-09 14:12
老師的意思是我這次開票的分錄做你講這個(gè)嘛,我看著這樣我應(yīng)收賬款多了吧
2021-04-09 14:16
應(yīng)收是減少,你應(yīng)該退錢給人家的。
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)相當(dāng)于貸應(yīng)收賬款。
2021-04-09 14:38
老師,是這樣的 ,去年12月份公司收到一筆款,沒有開票,我們前面會(huì)計(jì)記賬做的是借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)10 然后在電子稅務(wù)局也申報(bào)了未開票的增值稅,現(xiàn)在3月份開了50的發(fā)票。按你說的處理就不對(duì)了,現(xiàn)在我是不需要退補(bǔ)增值稅跟退錢什么的,可以不可以按借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(開票收入) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(未開票收入),這樣就什么都不影響了呢 這樣對(duì)不對(duì)呢
2021-04-09 14:41
借應(yīng)收賬款-100貸利潤(rùn)分配-90應(yīng)交稅費(fèi)-10
借應(yīng)收賬款50貸利潤(rùn)分配應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-04-09 14:49
做2筆嗎 上個(gè)分錄都是負(fù)數(shù),下個(gè)分錄是正數(shù)嗎
2021-04-09 14:52
你好,對(duì)的,是這么理解的似的。
2021-04-09 14:54
直到開票收入沖完這個(gè)就可以了嗎。。不能像我說的那樣做嘛?9(借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(開票收入) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(未開票收入))
2021-04-09 14:59
你好,跨年了,不應(yīng)該用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該用利潤(rùn)分配來。
2021-04-09 15:05
好的 那如果是本年可以像我這樣做嗎
2021-04-09 15:06
本年是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅沖。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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2021-04-09 12:18
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2021-04-09 12:21
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2021-04-09 14:16
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2021-04-09 15:05
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2021-04-09 15:06