
利潤(rùn)表的利潤(rùn)是300萬(wàn)元,但是我們企業(yè)現(xiàn)在沒(méi)錢交所得稅,所以企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)是50萬(wàn)元,現(xiàn)在交稅12.5萬(wàn)元,老板說(shuō)到所得稅匯算清繳時(shí)再按300萬(wàn)元利潤(rùn)交所得稅,這樣月度利潤(rùn)表和所得稅月度申報(bào)表的利潤(rùn)不一致可以嗎?
答: 您好,也是可以的,先暫估成本費(fèi)用,后期匯算清繳一次性調(diào)整
企業(yè)所得稅的利潤(rùn)是我報(bào)表的利潤(rùn)嗎?利潤(rùn)乘以百分之25是我該交的企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,是的 按利潤(rùn)總額*25%計(jì)算繳納企業(yè)所得稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅報(bào)表最后計(jì)算出來(lái)的本期應(yīng)交企業(yè)所得稅與利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額下面的所得稅相等嗎?
答: 您好不一定相等,遞延所得稅費(fèi)用也會(huì)影響。所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)


學(xué)堂用戶_ph679507 追問(wèn)
2021-04-08 19:20
答疑何老師 解答
2021-04-09 07:39