老師我要把我們單位的賬數(shù)據(jù)填到快賬里,期初設(shè)置里應(yīng)收票據(jù),應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款我都只填了期初數(shù),為什么報(bào)表里的應(yīng)收票據(jù)期末余額有數(shù),應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款的期末余額是0呢?是我填的地方不對嗎?應(yīng)該怎么樣填?
午后陽光
于2016-11-08 11:14 發(fā)布 ??1552次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-11-08 11:24
我就是只填的期初余額,借貸方?jīng)]填??!最后的年初數(shù)是自動出來的!都在相同的位置填的數(shù),為什么在報(bào)表里的應(yīng)收票據(jù)的期末余額就對了,預(yù)付賬款應(yīng)收賬款就是0呢?不明白!應(yīng)付賬款的期末數(shù)也出現(xiàn)0!麻煩老師看看我發(fā)的圖片!
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您好,應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款,可以用一個(gè)科目,應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款可以用一個(gè)科目,應(yīng)收票據(jù)與應(yīng)付票據(jù),可以用一個(gè)科目的。
2019-06-28 23:05:05

同學(xué)你好
對的
是這些的
2023-04-12 09:48:59

應(yīng)付賬款的貸方余額就填在資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款行,當(dāng)應(yīng)付賬款往來戶中有借方余額時(shí)才會填加到資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)付賬款.
簡單說,當(dāng)應(yīng)付賬款明細(xì)賬中有負(fù)數(shù)時(shí)(貸方余額為正,借方余額為負(fù)),負(fù)數(shù)填列在預(yù)付賬款中,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款項(xiàng)目,只填列應(yīng)付賬款明細(xì)賬中的正數(shù)(貸方余額).
2.預(yù)收賬款借方是代表:應(yīng)收的貨款和退回多收的貨款,也就是預(yù)收款項(xiàng)減少。貸方是反映:預(yù)收的貨款和補(bǔ)付的貨款,也就是預(yù)收款項(xiàng)增加。預(yù)收賬款的金額在借方了,記為是應(yīng)收賬款方。
應(yīng)收票據(jù)負(fù)數(shù)那就是應(yīng)付票據(jù)了
2020-03-04 16:08:36

是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-09-02 10:47:32

你好,找群里的客服人員要一下講義,
2016-09-09 21:57:16
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