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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2021-04-02 16:00

你好 借款是看借的個人 是在其他應(yīng)該付款增加3000
因為繳納了社保和滯納金
應(yīng)該是未分配利潤減少20 其他應(yīng)付款減少2800

預(yù)感i 追問

2021-04-02 16:03

滯納金在資產(chǎn)表怎樣填       公司

來來老師 解答

2021-04-02 16:08

滯納金是營業(yè)外支出
是計入本年利潤
資產(chǎn)負(fù)債表是未分配利潤

預(yù)感i 追問

2021-04-02 16:12

3000是填這里嗎  為什么不平的

來來老師 解答

2021-04-02 16:41

交了社保和滯納金 就花出去了 不會在貨幣資金了

預(yù)感i 追問

2021-04-02 16:46

把余額寫上去對吧

來來老師 解答

2021-04-02 16:51

你支付了的話 余額也沒有
沒有支付是有的

預(yù)感i 追問

2021-04-02 17:01

哪借款是3000   支付2820    這個余額不寫上去嗎

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相關(guān)問題討論
你好,你社保費所做的分錄是?
2019-10-22 19:31:46
你好;? ?你怎么計提的 ;? 就算計提了。? 也不會不平的 ; 除非你科目? 或者金額不對? ?
2023-01-12 12:51:57
你好 借款是看借的個人 是在其他應(yīng)該付款增加3000 因為繳納了社保和滯納金 應(yīng)該是未分配利潤減少20 其他應(yīng)付款減少2800
2021-04-02 16:00:34
單位繳納部分800元計入管理費用 個人部分計入其他應(yīng)收款
2021-10-26 17:35:49
你好 這個是要放到應(yīng)付職工薪酬科目的,最終結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用等科目的
2022-04-12 14:41:47
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