
老師,問一下,勞務(wù)費(fèi)直接計(jì)入:借:管理費(fèi)用-勞務(wù)報(bào)酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報(bào)酬 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)報(bào)酬 貸:銀行存款 ,能不能直接寫成一筆:借:管理費(fèi)用-勞務(wù)報(bào)酬 貸:銀行存款
答: 可以直接做管理費(fèi)用-勞務(wù)報(bào)酬 貸:銀行存款
我單位計(jì)提及支付勞務(wù)費(fèi)記賬應(yīng)為:計(jì)提時(shí)為借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)支付時(shí)為借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi),貸:銀行存款。我現(xiàn)在直接做成借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸:銀行存款了,沒過應(yīng)付職工薪酬科目,該如何調(diào)賬?謝謝!
答: 你好! 可以不用計(jì)提的,不用調(diào)整的 以后改過來就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務(wù)費(fèi)24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費(fèi)用了借:管理費(fèi)用24000貸:銀行存款24000這樣做對(duì)不對(duì)?老師,用不用從應(yīng)付職工薪酬過度一下借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)24000貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)24000借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)24000貸:銀行存款24000
答: 借管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款就可以的。

