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送心意

麥子老師

職稱稅務師,初級會計師,中級會計師

2021-03-31 15:25

老師,我現(xiàn)在有這樣的一個情況,就是2月底我方(購買方)已經(jīng)開具了紅字信息表,并于3月初申報(所屬期2月)時也做了進項稅額轉出,現(xiàn)在銷售方?jīng)]有開出紅字發(fā)票,(我們開出的金額是銷售方給我們的銷售返利)意思是說,返利的金額他們那邊審核還沒有通過,但是當時這個數(shù)額也是她們叫開的,那現(xiàn)在這種情況(購買方已開紅字信息表并已做進項稅額轉出,但銷售方不開具紅字發(fā)票)我方該怎么處理?謝謝老師!

豆豆 追問

2021-03-31 15:48

銷售方如果不開呢

豆豆 追問

2021-03-31 16:01

轉出的進項稅額跟開出的紅字信息表是一致的,只是現(xiàn)在銷售方不開具紅字發(fā)票給我們,而我們已經(jīng)根據(jù)紅字信息表的數(shù)額做了進項稅額轉出。

豆豆 追問

2021-03-31 17:42

老師,那對方確實不開的情況下,應該怎么處理最為合適?

豆豆 追問

2021-03-31 17:47

老師,就是在4月初申報時轉回嗎?在申報系統(tǒng)里面相應的欄次填寫負數(shù)嗎?已開具的紅字信息表需要操作什么嗎?

麥子老師 解答

2021-03-31 15:17

同學,你好。
購買方需要在填開信息表的次月申報期就按信息表所列稅額進行轉出申報,而非等到紅字發(fā)票收到再轉出。

麥子老師 解答

2021-03-31 15:42

請銷售方開具紅字發(fā)票。

麥子老師 解答

2021-03-31 15:51

轉出的進項稅額如果轉錯了,再轉回就可以了。

麥子老師 解答

2021-03-31 16:02

長期合作關系的話,和對方溝通開紅字就可以。

麥子老師 解答

2021-03-31 17:43

將轉出的進項稅額轉回。

麥子老師 解答

2021-04-01 14:47

你好,將已開具的紅字信息表作廢

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相關問題討論
你好,是的,紅字發(fā)票是做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉出
2019-07-22 14:59:43
可以的,4月可以做進項稅轉出,借,原材料 負數(shù),貸,應付賬款,負數(shù),應交稅費~應交增值稅~進項稅轉出
2019-04-18 09:14:41
你好,之前已經(jīng)抵扣了,做進項轉出。
2023-09-04 10:00:53
你好,是供應商給你們開具的紅字吧
2023-04-10 11:28:29
你好 ; 你們這個是什么業(yè)務發(fā)生的; 你做 購買方的業(yè)務哇; 你認證了要做進項稅轉出的??
2022-07-28 16:31:25
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