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送心意

李老師A

職稱中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!

2021-03-30 13:46

你好,同學都記錄
借固定資產(chǎn)
應交稅費應交增值稅進項稅額
貸應付賬款。
借應付賬款
貸銀行存款。

Lili 追問

2021-03-30 13:54

老師是普通發(fā)票,沒有進項,貸方為什么要應付賬款呢?我直接借固定資產(chǎn) 貸銀行存款可以嗎?

李老師A 解答

2021-03-30 15:01

老同學可以這樣做賬的。

Lili 追問

2021-03-30 15:07

老師如果這個月購買了汽車,但是當月沒有支付金額,下個月支付,這樣分錄怎么寫呢?那固定資產(chǎn)從哪個月開始計提呢?

李老師A 解答

2021-03-30 15:57

你好,你好,同學就
借固定資產(chǎn)
應交稅費應交增值稅/進項稅額。
貸應付賬款。
當月增加的固定資產(chǎn)不計提次月即。

Lili 追問

2021-03-30 16:32

老師那跟付款沒有影響是嗎?比如我3月購買了產(chǎn)品沒有付款,4月分期付款,可以嗎?4月提折舊嗎?

李老師A 解答

2021-03-30 16:33

你好,同學是可以這樣的。

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