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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-03-29 15:23

借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款

小確幸 追問

2021-03-29 15:24

福利費(fèi)不是要計(jì)提的嘛

宇飛老師 解答

2021-03-29 15:25

如果計(jì)提,那就先貸計(jì)應(yīng)付職工薪酬即可。

宇飛老師 解答

2021-03-29 15:26

你這個(gè)都是以前年度的了,計(jì)提的意義也不是很大。

小確幸 追問

2021-03-29 15:28

這樣的嘛

宇飛老師 解答

2021-03-29 15:29

嗯,是的,計(jì)提就這么做。

小確幸 追問

2021-03-29 15:29

好的,謝謝老師

宇飛老師 解答

2021-03-29 15:30

不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈。

小確幸 追問

2021-03-29 15:33

那這樣的話,以前年度的損益不是就大了嘛

小確幸 追問

2021-03-29 15:33

不是應(yīng)該不變才對(duì)嗎

小確幸 追問

2021-03-29 15:33

只是匯算清繳換了科目

宇飛老師 解答

2021-03-29 15:39

會(huì)影響呀,你這個(gè)本身就是以前的損益,屬于前期差錯(cuò),需要調(diào)整期初留存收益的。

小確幸 追問

2021-03-29 15:42

就是匯算清繳的時(shí)候,按照比例調(diào)整的,也是這么調(diào)嘛

宇飛老師 解答

2021-03-29 15:50

你這個(gè)不要把會(huì)計(jì)和稅混淆了,稅法上業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是只能扣除60%,然后你要計(jì)算這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)際能夠抵扣的所得稅前費(fèi)用,也就是60%。
則后面還要做一筆分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(實(shí)際能夠抵扣的稅額)
     利潤分配-未分配利潤
    貸:以前年度損益調(diào)整

小確幸 追問

2021-03-29 16:46

我是說,匯算清繳按照比例把業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到福利費(fèi)不就可以抵扣了嘛

宇飛老師 解答

2021-03-29 16:46

對(duì)的,如果調(diào)到福利費(fèi)可以再稅前利潤的14%范圍內(nèi)全額扣除。

小確幸 追問

2021-03-29 16:51

所以調(diào)整要怎么調(diào),剛開始那種分錄嘛

宇飛老師 解答

2021-03-29 16:55

對(duì)啊,會(huì)計(jì)上是一樣的處理,反正都是以前年度損益。

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你好,一般不會(huì)專門講,會(huì)在稅法所得稅章節(jié)詳細(xì)講解的,因?yàn)檫@一塊是與企業(yè)所得稅緊密相連的,
2019-11-19 11:26:12
需要看用途 如果是職工聚餐,計(jì)入福利 如果是招待外單位的,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2017-04-27 10:11:40
您好,應(yīng)當(dāng)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)核算
2022-04-13 16:11:19
你好 餐費(fèi)要看你具體業(yè)務(wù)是什么來判斷 計(jì)入什么科目 的 。? ? ? ?還有就是還得看你當(dāng)年的工資? ?和收入的情況來判斷。 因?yàn)橛?jì)算出來超過了比例要調(diào)增的?
2021-06-01 15:39:37
你好,這些員工是你們自己公司的啊,要算到福利費(fèi)的
2021-04-28 11:09:59
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