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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-02 15:13

老師您好,我想繼續(xù)問一下,等于就是按正常收入交稅就行是吧,沒有什么其他的一些說法,我也是第一次遇上贊助費的事情,贊助費不能抵扣一些什么嗎?

坦率的音響 追問

2016-11-02 15:15

老師您好,要是贊助費算營業(yè)收入還是營業(yè)外收入,我們剛轉(zhuǎn)的一般納稅人,等于就按6%繳納增值稅及附加稅

鄒老師 解答

2016-11-02 15:08

你好,按你們一般的銷售或服務(wù)行為計算繳納

鄒老師 解答

2016-11-02 15:13

你好,是的
如果有進(jìn)項是可以抵扣的

鄒老師 解答

2016-11-02 15:16

你好,計入其他業(yè)務(wù)收入

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你好,按你們一般的銷售或服務(wù)行為計算繳納
2016-11-02 15:08:59
贊助費不可以稅前扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定,向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項、企業(yè)所得稅稅款、稅收的滯納金、罰金、罰款和被沒收財物的損失、超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈支出、其他贊助支出、未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出、企業(yè)之間支付的管理費、企業(yè)內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費等,不得在稅前扣除。 贊助費可以開發(fā)票。受贊助方開具收據(jù)即可,因為贊助費不用抵扣稅款。 贊助費算營業(yè)外收入。贊助費計入“營業(yè)外收入”或者“營業(yè)外支出”科目。如果是贊助別人,應(yīng)該計入營業(yè)外支出;如果是收到別人贊助,收到贊助費則計入營業(yè)外收入。
2023-11-28 10:12:27
你說的是業(yè)務(wù)招待費嗎
2015-03-03 16:12:38
您好,贊助費是可以正常開票的,開票了計入營業(yè)外支出中
2022-06-07 21:11:15
您好,您收贊助費,繳納企業(yè)所得稅,根據(jù)您的匯算清繳得出稅率
2022-11-30 10:30:57
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