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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-11-02 10:55

我們公司已經(jīng)成了一年了,國稅的資料現(xiàn)在還沒有轉(zhuǎn)到地稅,地稅的專管員說先把印花稅計提出來,回頭補交。那么長時間了,我不計提到時怎么還記得交多少啊?

曉海老師 解答

2016-11-02 10:53

你好!借:管理費用—印花稅  貸:現(xiàn)金

曉海老師 解答

2016-11-02 10:58

借:管理費用—印花稅 貸:其他應交款

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相關問題討論
你好,印花稅的計稅是根據(jù)簽訂的購銷合同實際情況進行取舍: 1、如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); 2、如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); 3、如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)
2019-09-24 13:20:19
你好,對的
2018-12-25 16:09:36
你好!借:管理費用—印花稅 貸:現(xiàn)金
2016-11-02 10:53:02
借稅金及附加 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行
2019-08-07 12:05:47
你好,印花稅不需要計提 繳稅時 借,稅金及附加 貸,銀行存款
2020-07-04 09:54:57
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