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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-03-25 09:39

一、認(rèn)證后分錄是:
借:原材料(或庫存商品、管理費用等科目)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)
二、形成留抵增值稅

盛夏晚晴天 追問

2021-03-25 10:02

留抵增值稅應(yīng)該怎么做分錄呢?

江老師 解答

2021-03-25 10:03

一、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

盛夏晚晴天 追問

2021-03-25 10:13

那下一期怎么做分錄呢

江老師 解答

2021-03-25 10:15

一、下一期正常做分錄。就是應(yīng)交稅費——未交增值稅,這個科目當(dāng)月會形成借方余額,表示留抵增值稅。如果是形成貸方余額就是需要交的增值稅,交稅平賬。

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