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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-03-23 14:30

你好這個去反結(jié)賬改為,借稅金及附加 ,負數(shù),不做貸方,結(jié)轉(zhuǎn)損益重新做,

傅少楠 追問

2021-03-23 14:42

不反結(jié)去年賬,就按照總表里的1297.99做,在今年賬里重新做一個會計分錄,讓今年12月份的利潤表和總表保持一致,可不可以

傅少楠 追問

2021-03-23 14:51

我把去年12月份利潤表在稅務(wù)局網(wǎng)站更正,做成和總表里的數(shù)一致

maize老師 解答

2021-03-23 14:55

你這個是虛增不能按這個1297.99

maize老師 解答

2021-03-23 14:56

需要去按這個利潤表上面去做,

maize老師 解答

2021-03-23 14:58

你是明細賬不一樣這個,不是去改利潤表,是賬錯了,退做借稅金及附加 -34.34 貸應(yīng)交稅費-34.34 借銀行 貸應(yīng)交稅費  錯是明細賬,

maize老師 解答

2021-03-23 14:58

是虛增稅金及附加這個,

傅少楠 追問

2021-03-23 15:04

納稅調(diào)增行不行

maize老師 解答

2021-03-23 15:11

你不按本年累計數(shù)填寫,你這個是根據(jù)利潤表去填寫吶。

maize老師 解答

2021-03-23 15:11

不需要調(diào)整,這個,利潤表沒有問題,有問題只是本年累計數(shù)

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老師,計提營業(yè)稅金及附加,結(jié)轉(zhuǎn)后利潤表中營業(yè)稅,營業(yè)稅金及附加和所得稅的總和都計入本月數(shù)。營業(yè)稅金及附加的金額計入本年累計金額。這是那里弄錯了呢?
2019-01-28 10:15:43
你好,嗯嗯,一般是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了,無余額的
2020-01-08 15:34:08
你好這個去反結(jié)賬改為,借稅金及附加 ,負數(shù),不做貸方,結(jié)轉(zhuǎn)損益重新做,
2021-03-23 14:30:34
你好 是軟件出的報表嗎
2019-06-13 15:05:45
本年累計 營業(yè)稅金及附加稅科目有數(shù)額,是對的
2022-01-03 16:39:30
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