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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-03-19 19:34

借管理費用貸銀行存款
全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。

Y_R 追問

2021-03-19 19:36

減免稅款 不用轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

郭老師 解答

2021-03-19 19:37

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的月末結(jié)轉(zhuǎn)或者是年末結(jié)轉(zhuǎn),這個自己決定和你的進項銷項一樣做。

Y_R 追問

2021-03-19 19:40

借:管理費用
貸:銀行存款

借:應交稅費-應交增值稅減免稅款
貸:管理費用負數(shù)

借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅減免稅款

郭老師 解答

2021-03-19 19:44

你好,第三個分錄不對借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。

Y_R 追問

2021-03-19 19:48

借:管理費用
貸:銀行存款

借:應交稅費-增值稅-減免稅
貸:管理費用負數(shù)

借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-增值稅-減免稅

老師,是這樣子嗎?
那轉(zhuǎn)出未交增值稅,還要做第4個分錄嗎?還需要轉(zhuǎn)到未交稅費嗎?

郭老師 解答

2021-03-19 19:49

轉(zhuǎn)出未交增值稅,他是三級科目,如果需要交增值稅,還需要做一步借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅。

Y_R 追問

2021-03-19 19:52

借:管理費用
貸:銀行存款

借:應交稅費-增值稅-減免稅
貸:管理費用負數(shù)

借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-增值稅-減免稅

借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師,是這樣子嗎?

郭老師 解答

2021-03-19 19:56

不是的
不是這么做的
你看我寫的分錄




需要交增值稅
這個余額是銷項減去進項減去減免稅款
算出來的




不是單獨的結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅款的金額

Y_R 追問

2021-03-19 20:10

麻煩老師幫我寫下完整的分錄好嗎 謝謝老師

郭老師 解答

2021-03-19 20:13

你好完整的分錄,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù),借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款,需要交增值稅,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅。

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相關(guān)問題討論
你好 這個你最好跟稅局確定下 有的可能跨年了不允許抵扣的
2019-08-13 09:40:40
您好, 現(xiàn)在還是可以抵扣進項稅額的
2022-05-11 15:56:29
借管理費用貸銀行存款 全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數(shù)。
2021-03-19 19:34:35
你好, 買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 小規(guī)模納稅人,抵減時: 借:應交稅費—應交增值稅 貸:管理費用
2020-12-22 09:43:49
您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸:銀行存款 后期維護費也這樣做賬
2019-03-07 20:17:22
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