国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-03-19 11:13

你好 先去補做賬  借周轉(zhuǎn)材料-包裝物 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。  到時領(lǐng)用看是什么用途才去判斷入科目

ME 追問

2021-03-19 11:25

可是我錄期初數(shù)時 銀行存款已經(jīng)確定金額了 這個包裝物沒有入期初 盤存的時候我是按給的數(shù)據(jù)錄期初

meizi老師 解答

2021-03-19 11:28

你好    你們沒有錄入期初數(shù)據(jù) 你們還付款出去了 你們期初平衡了嗎  

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
內(nèi)賬登記入賬時,收到10個點的款項記為收入,同時記錄13個點的進項成本。在會計分錄中,借:銀行存款(或現(xiàn)金),貸:收入;借:成本,貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款)。確保內(nèi)賬準確反映實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)和稅務(wù)處理。
2024-02-27 15:52:16
內(nèi)賬想要算的細 可以用手工表格的哈 記錄費用那些 科目的話一般還是財務(wù)那些科目呀 入賬就是根據(jù)發(fā)票真實業(yè)務(wù)入收入成本那些哈
2024-01-04 16:21:54
同學(xué)你好 內(nèi)賬直接按照買票花的錢入賬
2022-02-08 18:19:52
這個可以計入管理費用—福利費
2021-07-28 10:55:31
不需要付款可以做借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入,或者是這個做借原材料? 負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù),沖掉之前做
2021-03-09 10:54:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...