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送心意

稅務(wù)師王老師

職稱稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-13 10:38

你好,同學(xué)。你們是銷售電腦的公司嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-13 10:39

我們是軟件開發(fā)公司,和客戶業(yè)務(wù)往來時(shí)候我們有時(shí)候采購(gòu)電腦寫好程序然后帶電腦給客戶公司用,這個(gè)買電腦錢金額小點(diǎn)的都是員工先墊付然后拿發(fā)票報(bào)銷

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-13 10:40

電腦開的是普票,員工墊付拿發(fā)票報(bào)銷這個(gè)分錄怎么做,請(qǐng)教老師

稅務(wù)師王老師 解答

2021-03-13 10:41

這個(gè)電腦可以計(jì)入到固定資產(chǎn)或者直接計(jì)入到當(dāng)期損益。  具體是看金額對(duì)于你們公司來說是不是重大

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-13 10:42

900塊錢,想做一下報(bào)銷分錄的,庫(kù)存商品合適還是直接做個(gè)辦公費(fèi)用

稅務(wù)師王老師 解答

2021-03-13 10:44

不是用于銷售的話,不做庫(kù)存商品的。  可以計(jì)入到管理費(fèi)用     
借:管理費(fèi)用  
貸:其他應(yīng)付款  
報(bào)銷時(shí):
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款  

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-13 10:46

好的老師,那我就計(jì)入辦公費(fèi)了,其他無提問,謝謝老師答疑

稅務(wù)師王老師 解答

2021-03-13 10:47

不客氣的   可以給我的答疑給予評(píng)價(jià)的

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這個(gè)成本做應(yīng)付賬款就可以銷售成本時(shí)是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:庫(kù)存商品,是的
2019-04-17 16:03:23
你好,暫估入庫(kù)分錄是 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
你好,同學(xué)。你們是銷售電腦的公司嗎
2021-03-13 10:38:29
您好, 1,直接計(jì)入勞務(wù)成本不妥,如果對(duì)方不使用這個(gè)積分怎么處理呢?所以我建議還是記入成本類科目,等對(duì)方使用時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)入勞務(wù)成本。 2、這樣是對(duì)的。 3、這樣也可以。
2016-10-08 11:01:38
你好!是的。就是這樣一個(gè)過程
2017-09-08 15:20:41
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