国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-03-12 23:09

您好
抵減稅費的時候是沖銷未交增值稅
借:應付職工薪酬-單位社保費
借:其他應收款-個人所得稅
貸:銀行存款

金豬寶寶 追問

2021-03-12 23:28

借:應交稅費_減免稅款280
貸:應交稅費-未交增值稅280
繳納社保是不是先計提?
怎么樣計提?

bamboo老師 解答

2021-03-12 23:44

您分錄寫反了吧沖減管理費用的時候減免稅額在借方啊
借:管理費用-社保費
貸:應付職工薪酬-社保費

金豬寶寶 追問

2021-03-13 06:16

借:應交稅費_未交增值稅280貸:應交稅費-減免稅額280 繳納社保個人那部分不用計提了吧,

bamboo老師 解答

2021-03-13 07:10

這樣分錄正確的
個人部分在工資里面計提的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,您本期的銷項稅額和進項稅額正常結轉就可以
2020-06-05 20:42:34
你好,是的,不需要轉到增值稅轉出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,在有增值稅應納稅額的情況下 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2016-11-11 15:38:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...