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葡萄
于2021-03-08 13:42 發(fā)布 ??543次瀏覽
朱立老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2021-03-08 13:47
得確定下 代開的專票是否都是1% 如果是的話 減征額=收入的2%
葡萄 追問
2021-03-08 13:57
是1%小規(guī)模納稅人,收入的2%老師我上面沒算錯,那這個怎么報(bào)出來的,數(shù)據(jù)不對
朱立老師 解答
2021-03-08 14:20
小規(guī)模納稅人 代開專票可以申請3%稅率的看下這個季度代開的專票稅率
2021-03-08 14:36
老師是有一筆是按3%的,但拿244544.85-145631.07就行呀,其他銷售收入金額是按1%算的呀
2021-03-08 14:37
那個減征額還是不對呀?
2021-03-08 14:51
那就是還有3%稅率的發(fā)票 再找一下
2021-03-08 14:55
已經(jīng)對上那個報(bào)稅收入金額12月做了一筆負(fù)的收入42670.38稅金329.62,那個稅金不知道怎么算出來的
2021-03-08 15:03
看發(fā)票 根據(jù)數(shù)值看 48000是負(fù)數(shù)紅沖的 稅率1% 5000是3%稅率 對應(yīng)科目相加的結(jié)果
2021-03-08 18:45
老師厲害,老師說這這些問題,感覺更糊涂了,代開發(fā)票稅金當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月已經(jīng)繳納,那其他收入的增值稅是先計(jì)提,到下月在繳納,報(bào)稅的時候不知道如何取數(shù)了,賬上當(dāng)月需交的稅都不知道怎么做了
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朱立老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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2021-03-08 14:20
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