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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-04 10:13

同學(xué)你好
沖減交稅的分錄就行了

明珠智訊-耿開智 追問

2021-03-04 10:32

老師,怎么沖減,現(xiàn)在沖減不就是今年的項目了,這是去年發(fā)生的,現(xiàn)在沖今年的所得稅費不就是負數(shù)了

樸老師 解答

2021-03-04 10:40

就是沖減去年交的分錄

明珠智訊-耿開智 追問

2021-03-04 10:43

那也是用現(xiàn)在的分錄沖去年的分錄的話,現(xiàn)在的報表不就是負數(shù)了,還是要反結(jié)后回去沖

樸老師 解答

2021-03-04 10:48

借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款:
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
重新分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
年度匯算清繳,如果計算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款)
貸:以前年度損益調(diào)整
重新分配利潤
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核批準退還多繳稅款:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款).
對多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅:
借:所得稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款)
免稅企業(yè)也要做分錄:
借:所得稅中國
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅
貸:資本公積
借:本年利潤
貸:所得稅。

樸老師 解答

2021-03-04 10:49

退稅的是
 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤   借銀行存款貸  應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅  

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你好,申請退企業(yè)所得稅需要帶以下資料: (1)《稅務(wù)局退稅申請書》一式四份,右上角蓋條碼章。 (2)《稅收通用繳款書》原件(第一、六聯(lián))和復(fù)印件各一份。 (3)年終匯算清繳(反映退稅)的《企業(yè)所得稅納稅申報表》(包括主表、附表)復(fù)印件一份。 (4)如果有財產(chǎn)損失以及其它需要審批的事項,企業(yè)需附送稅務(wù)機關(guān)的《核準稅前列支通知書》或相關(guān)審批表復(fù)印件一份。 (5)如果有彌補虧損和其它納稅調(diào)整項目的,企業(yè)需附送中介機構(gòu)的《審計報告》(虧損年度)或稅務(wù)稽查部門出具的《稅務(wù)稽查結(jié)論》或《稅務(wù)行政處罰決定書》和已繳納稅款的《稅收通用繳款書》復(fù)印件一份。
2021-04-23 22:15:07
這個可以辦理企業(yè)所得稅的退款手續(xù)
2019-05-11 12:03:30
同學(xué)你好 沖減交稅的分錄就行了
2021-03-04 10:13:22
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤 小企業(yè)會計準則做賬的
2024-06-30 20:05:48
你好,匯算清繳可以申請退回,但是有一個問題啊,看你稅務(wù)局要求嚴格不嚴格,要求嚴格的他會要求查賬才給退。
2023-03-31 09:20:50
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