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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2021-03-02 17:38

你好,借:以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費(fèi)  貸:銀行存款等

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-03-02 17:47

我之前做的分錄是:借:應(yīng)收賬款-xx2000元,貸:主營業(yè)務(wù)收入  1880元 應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅增值稅20。我現(xiàn)在更正為:借:以前年度損益調(diào)整  1880元  應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅  20元; 貸:應(yīng)收款款 2000元。我還要做其他處理里,這樣我2021年和稅能對得上么?國為我在1月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票了。另外,在報(bào)所得稅時(shí)我還要在報(bào)表里反應(yīng)么?

小云老師 解答

2021-03-02 17:49

借:以前年度損益調(diào)整 1880元 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 20元; 貸:應(yīng)收款款 2000元
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅1880*25% 貸:以前年度損益調(diào)整 1880*25% 
差額轉(zhuǎn)到未分配利潤

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