
老師:我們公司有一筆5,6月份委外加工產(chǎn)生的人工費(fèi)和加工費(fèi)9月份才給別人結(jié)賬,但是那一批產(chǎn)品9月前都已銷售了,當(dāng)時(shí)別人結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)也沒算這筆費(fèi)用,那這筆費(fèi)用我現(xiàn)在怎么做賬?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)在銷售的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本的 現(xiàn)在支付只是做 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 這樣
2019采購一批商品,當(dāng)年銷售,年底已結(jié)轉(zhuǎn)成本。2020年補(bǔ)簽的這批產(chǎn)品的加工合同,這筆加工費(fèi)用怎么核算呢?
答: 你好,這筆加工費(fèi)用,是委托其他單位發(fā)生的加工費(fèi)?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售加工費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 您問的是單獨(dú)加工費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?


Cheng 追問
2016-10-22 16:58
鄒老師 解答
2016-10-22 16:50
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2016-10-22 16:57
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2016-10-22 17:00