請(qǐng)問老師,如果我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅是12000,那么我可不可以用銷項(xiàng)稅12500抵扣啊?多抵扣500怎么處理?
假如
于2021-03-01 11:07 發(fā)布 ??651次瀏覽
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郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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同學(xué)您好,月末的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額
2022-03-09 05:30:10

你好!具體怎么不明白?
進(jìn)項(xiàng)稅額是指納稅人購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)所支付或者承擔(dān)的增值稅稅額。所說購(gòu)進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)包括外購(gòu)(含進(jìn)口)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、以物易物換入貨物、抵償債務(wù)收入貨物、接受投資轉(zhuǎn)入的貨物、接受捐贈(zèng)轉(zhuǎn)入的貨物以及在購(gòu)銷貨物過程當(dāng)中支付的運(yùn)費(fèi)。在確定進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí),必須按稅法規(guī)定嚴(yán)格審核。
銷項(xiàng)稅額是銷售方根據(jù)納稅期內(nèi)的銷售額計(jì)算出來的,并向購(gòu)買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40

交多少稅就填多少金額
2021-07-29 08:12:59

你好,銷項(xiàng)稅再繳交時(shí),要減掉已經(jīng)繳交的進(jìn)項(xiàng)稅,
2020-10-29 13:10:21

你好,大于部分需要實(shí)際繳納增值稅
2020-07-24 14:44:29
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