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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-28 07:07

您好
營改增是原來繳納營業(yè)稅的改為繳納增值稅

yiyi 追問

2021-02-28 10:35

是增值部分交稅是嗎?比如說100塊錢的產(chǎn)品,然后賣120塊錢,只交20塊錢的增值稅就可以了是吧?增值稅那20塊錢是按幾個(gè)點(diǎn)來交?有分什么行業(yè)嗎?

yiyi 追問

2021-02-28 10:37

成本需要發(fā)票來證明嗎?還是怎么操作???還是把所有的嗯,材料費(fèi),然后勞務(wù)費(fèi)還有管理費(fèi),這些都可以算到成本里面去是吧?然后再增值的部分,再交增值稅是嗎?

bamboo老師 解答

2021-02-28 11:09

是增值部分交稅
比如說100塊錢的產(chǎn)品,然后賣120塊錢,只交20塊錢的增值稅就可以  
增值稅那20塊錢是根據(jù)一般納稅人或者小規(guī)模納稅人身份不同 出售的產(chǎn)品不同 稅率不同

bamboo老師 解答

2021-02-28 11:10

請問單位是查賬征收還是核定征收

yiyi 追問

2021-02-28 13:52

查賬征收

bamboo老師 解答

2021-02-28 13:52

查賬征收要確定發(fā)票才可以計(jì)入成本費(fèi)用 不然企業(yè)所得稅前不能扣除

yiyi 追問

2021-02-28 13:55

老師好,如果是核定征收呢?我想問一下,我去稅務(wù)局申請了核定征收,那公轉(zhuǎn)私就可以了是吧?私人沒有發(fā)票轉(zhuǎn)給私人的可以嗎?

bamboo老師 解答

2021-02-28 14:02

稅務(wù)局申請了核定征收  公轉(zhuǎn)私就可以  私人沒有發(fā)票轉(zhuǎn)給私人的可以的 

yiyi 追問

2021-02-28 16:56

好的謝謝老師,新企業(yè),什么時(shí)候去核定征收

bamboo老師 解答

2021-02-28 17:02

稅務(wù)報(bào)道的時(shí)候就申請核定征收啊

yiyi 追問

2021-02-28 17:35

好的,謝謝甘老師

bamboo老師 解答

2021-02-28 17:35

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

yiyi 追問

2021-02-28 17:50

感謝老師,可以加你微信嗎?

bamboo老師 解答

2021-02-28 18:14

實(shí)在抱歉 學(xué)堂不允許我們私下跟學(xué)員聯(lián)系 對不起

yiyi 追問

2021-02-28 19:11

好的,明白,謝謝老師,老師,我還有一個(gè)問題想問一下,營改增是不是比如說進(jìn)票項(xiàng)是三個(gè)點(diǎn),三個(gè)點(diǎn)可以抵扣,抵扣之后再按增值的那個(gè)稅來交嗎

bamboo老師 解答

2021-02-28 19:20

是的 這樣理解正確的

yiyi 追問

2021-02-28 19:57

老師,是不是只要是進(jìn)項(xiàng)票都是可以做成本來抵扣是嗎?嗯,比如說我現(xiàn)在二月份,我去年12月份的票沒有抵扣的,我現(xiàn)在拿來抵扣,這樣可以算成本嗎?

bamboo老師 解答

2021-02-28 19:57

專票的話 現(xiàn)在沒有抵扣期限了 是您說的這樣操作可以的

yiyi 追問

2021-02-28 20:07

好的謝謝甘老師

bamboo老師 解答

2021-02-28 20:08

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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你好!這個(gè)都8年前了。營改增本身沒有什么優(yōu)惠。而且這個(gè)要看具體情況。
2024-06-17 21:39:26
您好, 這個(gè)稅法規(guī)定的,以前的稅點(diǎn)種類太多了,
2023-09-17 20:03:17
你好,設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎??
2022-10-25 10:31:55
同學(xué)你好 根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號)附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第二十七條規(guī)定,購進(jìn)的旅客運(yùn)輸服務(wù)、貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。所附:《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》第一條第(五)項(xiàng)對貸款服務(wù)作出了注釋:貸款,是指將資金貸與他人使用而取得利息收入的業(yè)務(wù)活動(dòng)。各種占用、拆借資金取得的收入,包括金融商品持有期間(含到期)利息(保本收益、報(bào)酬、資金占用費(fèi)、補(bǔ)償金等)收入、信用卡透支利息收入、買入返售金融商品利息收入、融資融券收取的利息收入,以及融資性售后回租、押匯、罰息、票據(jù)貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貸等業(yè)務(wù)取得的利息及利息性質(zhì)的收入,按照貸款服務(wù)繳納增值稅。同時(shí)《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》(財(cái)稅〔2016〕36號)附件2《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》中進(jìn)一步明確,納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。
2022-05-16 10:53:52
你好;? ?你們是? 2016年之前的。 可以簡易計(jì)稅的;? ? 按5%? ?你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
2022-03-01 14:53:18
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