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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-21 14:44

老師,請看我的科目余額。6月和7月科目余額在借方,不用計提營業(yè)稅金及附加,對吧?然后我是不是可以在9月一次計提本季度的營業(yè)稅金及附加680.23*(7% 3% 2%)=81.63,這樣做對嗎?

王雁鳴老師 解答

2016-10-21 14:35

您好,是應(yīng)交增值稅科目的余額,更準確的說是本月應(yīng)該交納的增值稅額。

王雁鳴老師 解答

2016-10-21 14:46

您好,6月和7月科目余額在借方,不用計提營業(yè)稅金及附加,可以在9月一次計提本季度的營業(yè)稅金及附加680.23*(7% 3% 2%)=81.63,這樣做對的。

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相關(guān)問題討論
你好,不需要寫二級科目
2017-03-01 09:05:52
您好 附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了 計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 上交 借:應(yīng)交稅費-城建稅 應(yīng)交稅費-教育費附加 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 增值稅您確認收入的時候有沒有價稅分離
2020-01-04 12:32:27
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 支付的時候,借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
增值稅是這樣處理的,進項稅時是:借 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額)5,銷項稅時是:貸 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(銷項稅額)7,一般銷項是大于進項的,那就是你應(yīng)交的增值稅,在這里你應(yīng)交的增值稅是2,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅的分錄那就得是:借 應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(未交稅額) 貸 應(yīng)交稅費----未交增值稅,繳納的時候 是借 應(yīng)交稅費----未交增值稅 貸 銀行存款,這樣應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅這個科目就是平的,未交里的發(fā)生額就是你的累計繳納增值稅。
2015-01-16 13:45:43
借:營業(yè)稅金及附加 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-增值稅 負數(shù)
2019-12-29 09:14:07
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