
老師我剛接手公司的帳,今天別人來對帳,帳上顯示應(yīng)收他2107.00,一.對帳發(fā)現(xiàn)前任會計上的帳有太多出入,完全帳務(wù)不符,,出納讓他打了一個收5月工資1000元,剩余的錢相抵了,我查了應(yīng)付工資也沒這筆,我該怎么做帳呀
答: 實際是沒有支付他1000,只是打了個證明是不是?
6月工資表扣社保是8905.75。7月銀行繳納社保基金8240.15 相差665.6這怎么辦呢。那是前面兼職會計做的,你看現(xiàn)在怎么做帳
答: 是否是代扣社保數(shù)據(jù)多了,還是少交了社保費用,需要查具體原因才處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月準(zhǔn)備手工帳轉(zhuǎn)電腦做帳,應(yīng)收帳款原會計抄下來的單位有幾家寫得是單位簡稱,按照這個簡稱輸進(jìn)去以后會有影響嗎,我的意思就是如果以后這筆錢用全稱打進(jìn)來了,能去沖掉用簡稱輸進(jìn)去的數(shù)字嗎
答: 你好 最好輸入全稱避免不必要的麻煩。


淺淺笑兒 追問
2016-10-21 14:22
吳月柳 解答
2016-10-21 13:16
吳月柳 解答
2016-10-21 14:14
吳月柳 解答
2016-10-21 14:24