
我們和A單位有往來(lái)款也有貨款,年底我單位的其他應(yīng)付款-A單位貸方是18萬(wàn),預(yù)付賬款-A單位借方是36萬(wàn),預(yù)收賬款-A單位貸方是5萬(wàn),現(xiàn)在要核算我單位和A單位的掛賬金額,請(qǐng)教一下
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)就是其他應(yīng)付跟預(yù)付 預(yù)收都算在一起嗎
老師,可以詳細(xì)給我介紹一下做外賬的時(shí)候,為什么很多掛賬科目:其他應(yīng)付款,預(yù)付賬款,預(yù)收賬款呀?(怎樣很好的根據(jù)有無(wú)收到發(fā)票來(lái)進(jìn)行掛帳呢)
答: 你好 要看掛的是什么業(yè)務(wù) 。 我們查能判斷怎么來(lái)處理這些往來(lái)科目的??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們有家公司注銷(xiāo),稅局要我們做往來(lái)做轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做?我們預(yù)付賬款借方有余額,應(yīng)付賬款借方有余額,預(yù)收賬款貸方有余額,其他應(yīng)付款貸方有余額,
答: 你好!你這些有余額的都用現(xiàn)金沖減。


布丁 追問(wèn)
2021-02-26 10:02
樸老師 解答
2021-02-26 10:07
布丁 追問(wèn)
2021-02-26 10:23
布丁 追問(wèn)
2021-02-26 10:25
樸老師 解答
2021-02-26 10:32