- 送心意
東老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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你好,是的
2017-03-23 20:14:05

你好,如果是公司類型的,是的
2016-11-26 11:10:25

借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收 應(yīng)交稅費(fèi)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-02-23 09:58:35

挺好是的,一般情況就是這樣的,每月報(bào)增值稅季度報(bào)所得稅,怕各地有差異,具體您看一下您的稅種核定書,按照您稅種核定書上的時(shí)間申報(bào),
2020-07-09 11:46:29

您好,增值稅是沒有申報(bào),所得稅是一個(gè)季度交一次。
2021-02-24 13:58:15
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