“撥付企業(yè)的糧食定額補(bǔ)貼”這個(gè)不是撥付給消費(fèi) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們和合作方4:6分成,客戶(hù)交我們100元,我們留下40 問(wèn)
同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:銀行存款60 答
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊(cè)資本金退回讓新股 問(wèn)
不需要的,新股東直接打款給老股東就行 答
老師,去年我們變更了一個(gè)法人,變更前法人投資過(guò)5.1 問(wèn)
是的,也變到新的法人投資的錢(qián) 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬(wàn) 問(wèn)
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測(cè)算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過(guò)程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司,致力于為中為企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域系統(tǒng)地培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)化、高品質(zhì)的復(fù)合型人才,打造企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才培訓(xùn)體系,為企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商、合作伙伴及企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)輸送專(zhuān)業(yè)人才。要繳納哪些稅種,國(guó)稅哪些稅種稅率分別多少,地稅哪些稅種稅率分別多少呢?
答: 您好, 一,如果貴公司是新成立的小規(guī)模納稅人,則 1、國(guó)稅 交納增值稅額3%稅率 企業(yè)所得稅25%稅率 2、地稅 交納城市維護(hù)建設(shè)稅7%稅率 交納教育費(fèi)附加3%稅率 交納地方教育費(fèi)附加2%稅率 交納印花稅等按應(yīng)稅項(xiàng)目選用稅率 二,如果貴公司是新成立的一般納稅人,則 1、國(guó)稅 交納增值稅額6%稅率 企業(yè)所得稅25%稅率 2、地稅 交納城市維護(hù)建設(shè)稅7%稅率 交納教育費(fèi)附加3%稅率 交納地方教育費(fèi)附加2%稅率 交納印花稅等按應(yīng)稅項(xiàng)目選用稅率
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的公司需要繳納哪些稅種呢(關(guān)于國(guó)稅)
答: 你好!這個(gè)每個(gè)企業(yè)不同,你看稅局核定的稅種就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,互聯(lián)網(wǎng)傳媒公司成立的話(huà),需要繳納哪些稅種,分別多少稅率?謝謝
答: 你好 一般會(huì)交增值稅 6%所得稅 25%附加稅 合計(jì)12% 文化事業(yè)建設(shè)稅3%等 去稅局報(bào)道時(shí)稅局給你核定

